平成26年度一般会計補正予算(第5号)

 

ページ番号1002788  更新日 平成29年3月3日 印刷 

平成26年第3回入間市市議会定例会(12月議会)において議決された補正予算です。

補正予算の概要

 一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出予算の補正、継続費及び繰越明許費の設定、債務負担行為の補正です。
 歳入歳出予算は、予算現計額385億9,370万7千円に、歳入歳出それぞれ1億1,135万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を387億506万2千円とするものです。
 今回の補正予算は、歳入においては、市税の増、国庫支出金の増減、県支出金の増、財政調整基金繰入金の増が主なものであります。
 歳出については、障害児給付事業の増、介護保険特別会計繰出金の増、道路等緊急補修事業の増が主なものであります。

歳入

 

内       容

補正予算額(千円)
増減の主な理由
1
個人市民税
(現年課税分)
41,969
均等割税額及び所得割税額が当初予算額を上回る見込みのための増
・均等割
 2,834千円×97.3%= 2,757千円
・所得割
 40,300千円×97.3%=39,212千円
2
行政財産目的外使用料                    
1,175
西洋館の目的外使用が当初より多く見込めるための増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3
障害児給付費負担金(国)                     
9,510
歳出(放課後等デイサービス等の障害児給付事業)の増加に伴う国庫負担金の増
(補助率1/2)【歳出行13に対応】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4
障害児給付費負担金(県)                     
4,755
歳出(放課後等デイサービス等の障害児給付事業)の増加に伴う県負担金の増
(補助率1/4)【歳出行13に対応】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5
社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国)          
△23,146
・住民記録システムの国庫補助金の減
24,392千円【歳出行5に対応】
・社会保障・税番号制度に係る負担金に対して交付される国庫補助金の増
1,246千円【歳出行4に対応】
(補助率10/10)
6
埼玉県分権推進交付金(県)                    
2,331
交付額の確定に伴う増
7
病児一時預かり保育室整備事業費補助金(県)
【新規】           
2,080
病後児保育事業を開始する保育施設に対して交付される県補助金の増
(補助率1/2)【歳出行10に対応】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8
財政調整基金繰入金
55,418
歳入歳出調整による繰入金の増
9
証紙売りさばき収入及び手数料
6,000
旅券申請窓口開設に伴う県収入証紙の販売見込み及び売りさばき手数料収入の増
・県収入証紙売りさばき収入 5,806千円
・県収入証紙売りさばき手数料 194千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
10
再商品化合理化拠出金受入金                 
6,271
日本容器包装リサイクル協会からの受入金額が確定したための増
11
保育所運営費負担金過年度分
(国庫支出金過年度収入)                 
2,179
平成25年度の保育所運営費国庫負担金が確定したことによる増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
12
保育所運営費負担金過年度分
(県支出金過年度収入)                 
1,089
平成25年度の保育所運営費県費負担金が確定したことによる増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

歳出(主なもの)

 
内        容
補正予算額(千円)
増減の主な理由
1
財務書類作成関係事業
【新規】                    
4,590
総務省が示した地方公会計統一基準に基づく財務書類の作成に関する業務委託料の増
(継続費)
・固定資産台帳整備業務  1,512千円
・総務省改訂モデル財務書類作成業務
 3,078千円
2
維持管理費
(庁舎管理費)                         
7,592
光熱水費及び庁舎C棟屋上防水工事設計委託料の増
・光熱水費 4,352千円 
・委託料  3,240千円
3
修繕費(庁舎管理費)                           
872
庁舎火災報知器及び誘導灯の修繕料の増
4
社会保障・税番号制度システム整備事業【新規】            
1,246
社会保障・税番号制度導入に伴う地方公共団体情報システム機構への負担金の増
【歳入行5に対応】
5
住民記録システム整備事業
△12,096
社会保障・税番号制度導入に伴う住民記録システム改修委託料の金額が確定したことによる減【歳入行5に対応】
6
市税過誤納還付金及び還付加算金               
8,000
市県民税の確定申告及び法人市民税の更正による還付が当初見込みを上回るための増
7
防犯灯設置工事費                      
1,556
新規の防犯灯設置工事を行うための増
8
生活保護費等国庫支出金返納金                
18,097
平成25年度分精算による返還金の増
9
生活保護費等県支出金返納金                 
1,984
平成25年度分精算による返還金の増
10
子ども・子育て支援事業                   
4,622
保育緊急確保事業の実施及び病児・病後児保育事業の推進のための補助金の増
・認定こども園事業費補助金      462千円
・病児一時預かり保育室整備事業費補助金
  (武蔵藤沢めぐみ保育園)     4,160千円
【歳入行7に対応】
11
県支出金返還金
(学童保育事業)                        
1,312
平成25年度分精算による返還金の増
・放課後健全育成事業費補助金過年度
  返還金 111千円
・放課後児童クラブ環境整備事業費補助金
  過年度返還金 1,201千円
12
移動支援事業
(障害者自立支援事業)                        
7,900
利用件数が当初の見込みを上回ることによる増
13
障害児給付事業                       
10,520
利用件数が当初の見込みを上回ることによる増【歳入行3、4に対応】
14
修繕費
(老人憩いの家事業)                           
1,134
老人憩いの家(上藤沢第一千歳会・小ヶ谷戸寿会)の浄化槽修繕料の増
15
介護保険特別会計繰出金                   
13,560
特別会計における事業費(介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修)の増に伴う繰出金の増
16
修繕費
(農業研修センター管理費)
1,100
農業研修センターの排煙窓修繕料の増
17
委託事業
(道路等維持管理事業)                          
4,000
市道の樹木剪定及び側溝清掃委託料の増
18
直営事業
(道路等維持管理事業)                          
5,000
舗装等工事用原材料費の増
19
道路等緊急補修事業                     
20,000
市道の緊急補修工事を行うための増
20
県収入証紙購入費                      
5,806
旅券申請窓口開設に伴う県収入証紙購入費の増
21
維持管理費
(小・中学校費)                         
1,800
各小・中学校の危険・支障樹木伐採業務委託料の増
・小学校費  1,200千円
・中学校費    600千円
22
修繕費(小・中学校費)                           
7,107
施設の安全上等、修繕を必要とする箇所が増えたことに対応するための増
・小学校費  5,804千円
・中学校費  1,303千円
23
諸工事費・修繕費
(西洋館管理運営費)
【新規】
810
西洋館のガレージ撤去工事及び雨漏り緊急修繕の増
・ガレージ撤去工事   378千円
・雨漏り緊急修繕       432千円

継続費について

 
事 業 名
総額(千円)
年   度
年割額(千円)
設 定 理 由
1
財務書類作
成関係事業
10,255
平成26年度
4,590
固定資産台帳の整備等に期間を要することから継続費として計上するもの
平成27年度
5,665

繰越明許費について

 
事 業 名
事業費(千円)
設 定 理 由
1
市庁舎C棟屋上防水工事設計業務委託
3,240
工事の施工方法及び施行範囲の調査に時間を要することにより、年度内の完了が困難なため繰り越すもの

債務負担行為について(追加)

 
事   項
期   間
限度額(千円)
追 加 理 由
1
道路照明灯LED化事業
平成26年度から平成37年度まで
183,600
道路照明灯(LED)をリースにすることによる債務負担行為の設定
 
<事業費>
H26年度:      0千円
H27年度:10,710千円
H28年度:18,360千円
    (省 略)
H36年度:18,360千円
H37年度:  7,650千円
2
老人福祉センター指定管理料
平成26年度から平成31年度まで
191,610
老人福祉センターを指定管理にすることによる債務負担行為の設定
 
<事業費>
H26年度:         0千円
H27年度:38,413千円
H28年度:38,338千円
H29年度:38,313千円
H30年度:38,280千円
H31年度:38,266千円

補正予算書

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このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス:04-2965-0232(代表)
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