平成18年度一般会計補正予算(第3号)

 

ページ番号1002850  更新日 平成29年3月3日 印刷 

平成18年第4回入間市議会定例会12月19日の会議において議決された補正予算です。

補正予算の概要

 一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算、継続費及び債務負担行為の補正です。
 予算現計額342億4,739万3千円に、歳入歳出それぞれ1億6,886万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を344億1,625万5千円とするものです。
 今回の補正予算は、歳入においては法人市民税、固定資産税、国・県支出金及び繰入金等の増減が主なものです。
 歳出については、人件費、保育園児童保育実施委託事業、社会福祉法人立保育所整備費補助金、生活習慣病対策事業及び施設整備事業等の増減が主なものです。

歳入のうち主なもの

 
内容
補正予算額(千円)
増減の主な理由
1
法人市民税(現年課税分)
222,000
法人税割が当初見込みを上回るための増
2
固定資産税(現年課税分)
70,000
土地及び償却資産が当初見込みを上回るための増
3
保育所運営費負担金(国)
-11,645
西武保育園の閉園による国庫負担金の減
4
次世代育成支援対策施設整備費交付金(国)
55,539
(仮称)杏保育園新築工事に対する国庫補助金の増
5
保育所運営費負担金(県)
-5,823
西武保育園の閉園による県負担金の減
6
個性を競う地域づくり支援事業費補助金(県)
13,500
二本木公民館子育て支援等複合施設整備事業、高齢者雇用促進事業及び入間市の野鳥作成事業に対する県補助金の増
7
財政調整基金繰入金
-173,000
歳入歳出調整後、財源留保のため繰入金を減額するもの。
8
豊岡第一土地区画整理事業清算金
-5,867
分割納付選択者が見込みより少なかったための減

歳出のうち主なもの

 
内容
補正予算額(千円)
増減の主な理由
1
人件費
(特別職・一般職給与等)
-47,401
実配置に合わせ給与等を精査したことによる減
2
防犯関係事業(防犯活動費)
2,590
(仮称)宮寺・二本木交番用地(市所有)と二本木駐在所用地(県所有)の交換に係る経費
3
事務費(市税統合オンラインシステム開発)
7,245
システム改造費の増
4
身体障害者福祉事業
(補装具給付扶助)
8,750
補装具給付扶助が当初見込みを上回るための増 
5
身体障害者福祉事業
(自動車燃料費補助金)
6,243
登録者の増加が見込まれるための増
6
障害児(者)生活サポート事業
5,085
生活サポート事業登録者及び家賃補助対象事業所の増加が見込まれるための増
7
障害者自立支援事業
(地域生活支援事業)
-10,000
ストマ補装具が補装具扶助での支出となったための減 
8
要援護者等支援事業
(タクシー利用料金助成事業)
5,204
タクシー券交付人数の増加が見込まれるための増
9
広域連合設立準備会市負担金
1,895
埼玉県後期高齢者医療広域連合設立準備会への市負担金の増
10
保育園児童保育実施委託事業
-30,000
西武保育園の閉園による減 
11
民間保育所運営費補助金
-6,868
西武保育園の閉園による減
12
社会福祉法人立保育所整備費補助金
83,308
(仮称)杏保育園建設に対する補助金
13
生活保護費国庫支出金返納金
38,436
平成17年度生活保護費国庫負担金の清算による返納金
14
生活習慣病対策事業
(健康診断事業)
23,785
受診者の増加が見込まれるための増
15
予防事業
(高齢者予防接種事業)
13,421
インフルエンザの接種者数の増加が見込まれるための増
16
道路改良事業
(4m拡幅整備事業)
-6,000
執行残の減
17
舗装補修事業
6,000
市道幹27号線舗装補修工事費の増
18
市道拡幅整備事業
10,000
補償件数が当初見込みを上回るための増 
19
消防活動費(研修費)
-2,900
地域メディカルコントロール体制の運用にあたり、今年度は負担金が生じなかったための減
20
施設整備事業
36,877
東金子中学校屋内運動場外壁等改修工事費の増

継続費(変更)

 
事業名
総額
年度
年割額
変更理由
1
二本木公民館建替え事業
補正前
413,924
平成17年度
85,437
事業費が確定したため。
平成18年度
328,487
補正後
413,291
平成17年度
85,437
平成18年度
327,854

債務負担行為(追加)

 
事項
期間
限度額
追加理由
1
博物館特別展示事業
平成18年度から
平成19年度まで
450
19年度特別展示事業を年度当初に実施したいことから、18年度中に事務を進める必要があるため。
 

補正予算書

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