平成18年度上半期の財政状況

 

ページ番号1002665  更新日 平成29年3月3日 印刷 

 市が提供するさまざまな行政サービスは、皆さんに納めていただいた税金や国・県からの支出金、地方譲与税、各種交付金などによって賄われています。市では、それらがどのように使われているかをお知らせするため、年2回、財政状況を公表しています。
 今回は、平成18年度上半期(4月1日から9月30日)の財政状況をお知らせします。

市の概要

人口 150,026人(外国人登録人口含む)
世帯数 57,227世帯
面積 44.74平方キロメートル

一般会計

 平成18年度の一般会計歳入歳出予算現額は、上半期で1回の補正を行い、346億1,451万円となっています(17年度繰越額4億1,012万円を含む)。
 主な補正の内容は、次のとおりです。
 歳入では、交付額の確定による地方特例交付金の増額、老人保健・介護保険からの一般会計繰出金の清算による繰り戻し、職員の公共施設内への通勤自動車の駐車に対する駐車場料金の計上を行いました。そして、17年度決算収支の確定による繰越金の増額を行い、これらに伴い財源留保のため財政調整基金繰入金の一部を基金へ戻しました。
 歳出では、施設整備事業、道路等緊急補修工事費、障害者支援事業費、児童扶養手当、特別会計へのそれぞれの繰出金の増額を行いました。また、人件費の減額、費用弁償等の見直しによる旅費の減額、入間西部衛生組合負担金の減額を併せて行いました。

歳入  予算現額346億1,451万円(収入済額166億9,273万円) 執行率48.2%

歳入

(単位 万円)

歳出  予算現額346億1,451万円(支出済額141億6,983万円) 執行率40.9%

歳出

(単位 万円)

市民の負担状況

市民一人当たり

  使われたお金 94,449円
  収められたお金111,266円

一世帯当たり

  使われたお金 247,607円
  納められたお金291,693円

特別会計

 特定の事業を行うために、一般会計から区分して別に設けているのが特別会計です。平成18年度は国民健康保険など8会計があります。
 当初予算額は290億8,680万3千円でしたが、9月に全会計で増額補正し、311億338万8千円(平成17年度繰越額5億1,559万9千円を含む)となりました。             

会計名予算現額収入済額収入率支出済額執行率
国民健康保険
119億1,173万円
42億6,182万円
35.8%
50億2,443万円
42.2%
老人保健
77億9,612万円
32億3,760万円
41.5%
32億7,710万円
42.0%
介護保険
48億1,168万円
21億5,848万円
44.9%
18億7,198万円
38.9%
下水道事業
29億8,428万円
11億8,750万円
39.8%
10億7,783万円
36.1%
武蔵藤沢駅周辺
土地区画整理事業
10億8,626万円
2億3,603万円
21.7%
2億3,177万円
21.3%
入間市駅北口
土地区画整理事業
4億667万円
1億7,132万円
42.1%
8,161万円
20.1%
扇台土地
区画整理事業
5億4,663万円
1億3,606万円
24.9%
1億5,912万円
29.1%
狭山台土地
区画整理事業
15億6,002万円
4億 368万円
25.9%
1億4,480万円
9.3%
合計
311億 339万円
117億9,249万円
37.9%
118億6,864万円
38.2%

                                                       

企業会計(水道事業)

 収入については、主財源である水道料金(給水収益)が14億2,457万5千円で上半期の収入見込額に対して99.12%の執行率になっています。
 支出については、表の通りです。
(注)収益的とは、通常の経営に係わる部分で利益を追求する収支を指し、資本的とは、施設、配水タンクや配水管、機械設備等の財産的な部分の収支です。

科目予算現額執行済額執行率
収益的収入
32億1,026万円
15億1,590万円
47.2%
収益的支出
29億2,081万円
12億2,319万円
41.9%
資本的収入
11億8,400万円
8,079万円
6.8%
資本的支出
39億1,208万円
2億7,777万円
7.1%
(注)繰越額含む

財産状況

土地 1,964,141平方メートル
建物 349,789平方メートル
基金 20億5,488万4,546円

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