平成18年度下半期の財政状況

 

ページ番号1002666  更新日 平成29年3月3日 印刷 

 市が提供するさまざまな行政サービスは、皆さんに納めていただいた税金や国・県からの支出金などによってまかなわれています。市では、それらがどのように使われているかをお知らせするため、年2回、財政状況を公表しています。
 今回は、平成18年度下半期(平成18年10月1日~19年3月31日)の財政状況をお知らせします。

市の概要

人口 149,779人(外国人登録人口含む)
世帯数 57,431世帯
面積 44,74平方キロメートル

一般会計

 平成18年度の一般会計歳入歳出予算現額は、前回の財政状況の公表時の予算現額346億1,451万円に対し、10月からの下半期で3回の補正を行い、349億1,075万円(17年度繰越額4億1,012万円含む)となりました。
 主な補正内容は、次のとおりです。
 歳入については、緩やかな景気の回復傾向を受けた市税と各種交付金の増額、公有地の積極的な売却による不動産売却収入の増額、国・県支出金対象事業費の確定による国・県支出金の増減、当年度借入額等の確定による市債の減額などです。
 歳出については、増額は、対象者・受給者等の増加による知的障害者福祉事業、要援護等支援事業、生活習慣病対策事業、高齢者予防接種事業の増、希少植物であるカタクリ自生地周辺の土地購入費の計上などです。減額は、人件費の実配置等による精算、保育園児童保育実施委託事業および民間保育所運営費補助金の減、土地区画整理事業の事業確定による一般会計繰出金の減などです。

歳入  予算現額349億1,075万円(収入済額333億4,000万円) 執行率95.5%

歳入

歳出  予算現額349億1,075万円(支出済額319億9,806万円万円) 執行率91.7%

歳出

市民の負担状況

市民一人当たり

  使われたお金 94,449円
  収められたお金111,266円

一世帯当たり

  使われたお金 247,607円
  納められたお金291,693円

特別会計

 特定の事業を行うために、一般会計から区分して別に設けているのが特別会計です。国民健康保険など8会計があります。
 前回の財政状況の公表時の予算現額311億339万円に対し、10月から2回の補正を行い、314億311万円(17年度繰越額5億1,560万円含む)となりました。

会計名予算現額収入済額収入率支出済額執行率
国民健康保険
120億5,338万円
111億8,385万円
92.8%
111億8,412万円
92.8%
老人保健
79億8,964万円
74億3,182万円
93.0%
71億5,004万円
89.5%
介護保険
49億3,057万円
47億9,786万円
97.3%
43億4,464万円
88.1%
下水道事業
29億504万円
26億1,068万円
89.9%
24億1,819万円
83.2%
武蔵藤沢駅周辺
土地区画整理事業
10億1,616万円
8億4,085万円
82.7%
6億2,228万円
61.2%
入間市駅北口
土地区画整理事業
4億667万円
3億5,832万円
88.1%
2億5,892万円
63.7%
扇台土地
区画整理事業
5億4,163万円
3億6,163万円
66.8%
4億711万円
75.2%
狭山台土地
区画整理事業
15億6,002万円
5億358万円
32.3%
3億2,003万円
20.5%
合計
314億311万円
280億8,859万円
89.4%
267億533万円
85.0%

企業会計(水道事業)

 独立採算制を原則に、企業としての経済性を発揮しながら運営していく会計です。
 支出予算額は、前回の財政状況の公表時の予算現額68億3,289万円に対し、10月から2回の補正を行い、66億6,135万円(17年度繰越額7,851万円含む)となりました。
 収益的収入の執行額は、32億560万円で予算に対して99.4%の執行率となり、このうち主財源となる水道料金収入は、28億4,280万円となりました。

科目予算現額執行済額執行率
収益的収入
32億2,547万円
32億560万円
99.4%
収益的支出
29億968万円
28億4,333万円
97.7%
資本的収入
7億9,159万円
7億7,274万円
97.6%
資本的支出
37億5,167万円
34億5,489万円
92.1%

財産状況

土地 2,007,477平方メートル
建物 351,297平方メートル
基金 26億9,181万3,333円

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